Istituto Comprensivo "Aldo Moro"

Istituto Comprensivo "Aldo Moro"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado | Saronno (VA)

Anno 2021

28 Gen 22 Webmaster
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO MORO
Aggiornato al 18.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 4 del 15/01/2021 Contratto di assitenza tecnico / informatica 2020/21 761,28 761,28 03/06/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sala Alessandro (SLALSN71C11I441B)
Aggiudicatari:
Sala Alessandro (SLALSN71C11I441B)
Spese postali rendiconto 2083742477 272,23 272,23 27/05/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. CRP MILANO (97103880585)
SALDO FT. N. 21PAS0000685 del 31/01/2021 - Pacchetto Hosting Easy SITO - DAL 21/01/2021 AL 21/01/20222 50,00 50,00 06/05/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
n. V3-31639 del 07/12/2021 316,75 316,75 13/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 20214E14515 del 10/05/2021 65,00 65,00 27/05/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
fattura n. p2021025 del 25/03/2021 15.603,28 15.603,28 27/05/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALAN MULTIMEDIA S.A.S. (05240100965)
Aggiudicatari:
ALAN MULTIMEDIA S.A.S. (05240100965)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FULLSERVICE FATTURA N. 2348643410 900,00 900,00 03/06/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
Aggiudicatari:
Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
FORNITURA MACCHINA LAVAPAVIMENTI E MATERIALE SANITARIO - BUONO D'ORDINE N.17/2020 DEL 30/09/2020 3.021,00 3.021,00 30/09/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3G SRL SISTEMI PER IL CLEANING (01656580121)
Aggiudicatari:
3G SRL SISTEMI PER IL CLEANING (01656580121)
fattura n. E-525 del 22/11/2021 871,00 871,00 07/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
fattura n. E-301 del 17/06/2021 10.875,00 10.875,00 13/07/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
fattura n. 20214E32572 del 30/11/2021 67,91 67,91 23/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 131/E del 25/05/2021 370,00 370,00 11/06/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
Fatt. n. 2530 del 29/08/2020 per fornitura materiale sanitario finanziato Ministero 1.858,60 1.858,60 22/12/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIORE S.R.L. (02753960125)
Aggiudicatari:
PRIORE S.R.L. (02753960125)
fattura n. 67/001 del 10/07/2021 500,00 500,00 23/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVA GIOSUE' (CVAGSI59L03A509Q)
Aggiudicatari:
CAVA GIOSUE' (CVAGSI59L03A509Q)
fattura n. 136 del 03/08/2021 800,00 800,00 23/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY PRO WORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT (03761920127)
Aggiudicatari:
SAFETY PRO WORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT (03761920127)
n. V3-29976 del 29/11/2021 101,75 101,75 07/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 20214E05327 del 09/02/2021 950,00 950,00 03/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
fattura n. 20214E24523 del 17/09/2021 74,59 74,59 23/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Fattura n. 189/PA del 30/06/2021 504,00 504,00 13/07/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3G SRL SISTEMI PER IL CLEANING (01656580121)
Aggiudicatari:
3G SRL SISTEMI PER IL CLEANING (01656580121)
fattura n. 120 del 08/11/2021 1.763,63 1.763,63 23/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sala Alessandro (SLALSN71C11I441B)
Aggiudicatari:
Sala Alessandro (SLALSN71C11I441B)
Fatt. n. 140/PA del 21/12/2020 203,85 203,85 22/12/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
Aggiudicatari:
Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
Fatt. n. 000114/PA del 30/09/2020 per fornitura libretti alunni Secondaria 420,00 420,00 22/12/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA (00187700125)
Aggiudicatari:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA (00187700125)
n. 6736/P del 30/11/2021 40,56 40,56 07/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
FORNITURA MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA 3.726,28 3.726,28 30/09/2020
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIORE S.R.L. (02753960125)
Aggiudicatari:
PRIORE S.R.L. (02753960125)
Pag. fatt. n. 21-10-020859 del 31/05/2021 519,36 519,36 13/07/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
Pag fatt. n. 21-10-020858 del 31/05/2021 1.198,34 1.198,34 13/07/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
fattura n. 64/001 del 10/07/2021 1.350,00 1.350,00 23/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVA GIOSUE' (CVAGSI59L03A509Q)
Aggiudicatari:
CAVA GIOSUE' (CVAGSI59L03A509Q)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIMESTRE DICEMBRE - FEBBRAIO 2.037,96 2.037,96 03/06/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
Aggiudicatari:
Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
n. V3-26728 del 10/11/2021 117,56 117,56 07/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 1/PA del 13/01/2021 canone assistenza fotocopiatrici 784,00 784,00 03/06/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
Aggiudicatari:
Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
n. 21-10-021774 del 30/11/2021 386,29 386,29 07/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
FORNITURA SEGNALETICA EMERGENZA COCID - BUONO D'ORDINE N. 19 DEL 30/09/2020 531,00 531,00 30/09/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L' ANTINFORTUNISTICA BORGHI FEDERICA DI PETROSINO (PTRVLR97C44I441J)
Aggiudicatari:
L' ANTINFORTUNISTICA BORGHI FEDERICA DI PETROSINO (PTRVLR97C44I441J)
fattura n. 90010 del 22/03/2021 1.200,00 1.200,00 27/05/2021
03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VEDETTA LOMBARDA SPA (00597270123)
Aggiudicatari:
LA VEDETTA LOMBARDA SPA (00597270123)
Fatt. n. 123/SA del 15/11/2019 Progetto di lingua inglese per primaria 3/4/5 VF stornata con nota di credito n. 1-SA del 06/11/2020 1.720,00 1.720,00 22/12/2020
01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEFFEDI SRL (03456650120)
Aggiudicatari:
EMMEFFEDI SRL (03456650120)
Fatt. n. 123/V2 del 04/09/2020 per fonitura diari scolastici alunni 840,00 840,00 22/12/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S&G Partners srl (03155660966)
Aggiudicatari:
S&G Partners srl (03155660966)
FORNITURA VIDEO PROIETTORI CON LAVAGNE ED INSTALLAZIONE - BUONO D'ORDINE N. 15/2020 DEL 30/09/2020 4.870,00 4.870,00 30/09/2020
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
IMPONIBILE fattura n. 423/PA del 14/10/2021 acquisto server 2.113,04 2.113,04 20/10/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.P.E. S.r.l. (02106510122)
Aggiudicatari:
C.I.P.E. S.r.l. (02106510122)
fattura n. 205 del 23/11/2021 204,92 204,92 07/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLONTE' SAS DI VOLONTE' DOMENICO & C (01898340128)
Aggiudicatari:
VOLONTE' SAS DI VOLONTE' DOMENICO & C (01898340128)
fattura n. 000896 del 21/12/2020 (Prog. di psicomotricità Scuola Infanzia) 234,27 234,27 27/05/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE EFFE COOP SOCIALE ONLUS (11117080157)
Aggiudicatari:
TRE EFFE COOP SOCIALE ONLUS (11117080157)
fattura n. P2021084 del 15/11/2021 76,00 76,00 07/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALAN MULTIMEDIA S.A.S. (05240100965)
Aggiudicatari:
ALAN MULTIMEDIA S.A.S. (05240100965)
n. 21-10-021775 del 30/11/2021 929,13 929,13 07/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
Fatt. n. U1230000022608 del 01/12/2020 5.021,10 5.021,10 22/12/2020
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (00818570012)
PLURIASS srl (09861000967)
Aggiudicatari:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (00818570012)
PLURIASS srl (09861000967)
fattura n. 66/001 del 10/07/2021 900,00 900,00 23/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAVA GIOSUE' (CVAGSI59L03A509Q)
Aggiudicatari:
CAVA GIOSUE' (CVAGSI59L03A509Q)
FONITURA ARREDI MODULARI - INFANZIA SGB - BUONO D'ORDINE DEL 15/07/2020 2.336,06 2.336,06 30/09/2020
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
fattura n. 123 del 12/11/2021 228,38 228,38 07/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sala Alessandro (SLALSN71C11I441B)
Aggiudicatari:
Sala Alessandro (SLALSN71C11I441B)
fattura n. 4219001089 del 09/12/2021 102,54 102,54 23/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSELUNGA S.p.A. (01255720169)
Aggiudicatari:
ESSELUNGA S.p.A. (01255720169)
fattura n. 4219000962 del 15/11/2021 84,04 84,04 07/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSELUNGA S.p.A. (01255720169)
Aggiudicatari:
ESSELUNGA S.p.A. (01255720169)
fattura n. 2101652964 del 09/07/2021 300,00 300,00 13/07/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EOLO SPA (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO SPA (02487230126)
fattura n. 2100867084 del 09/04/2021 300,00 300,00 27/05/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EOLO SPA (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO SPA (02487230126)
IMPONIBILE fattura n. 108/PA del 30/09/2021 per acquisto libretti 512,40 512,40 19/10/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA (00187700125)
Aggiudicatari:
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA (00187700125)
Fattura n. 1695 del 30/06/2021 1.300,19 1.300,19 13/07/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIORE S.R.L. (02753960125)
Aggiudicatari:
PRIORE S.R.L. (02753960125)
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGA DELL'ISTITUTO 2.000,00 2.000,00 23/12/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANNELLO TIZIANA (MNNTZN80H63C352S)
Aggiudicatari:
MANNELLO TIZIANA (MNNTZN80H63C352S)
Fatt. n. 20-10-102022 del 30/11/2020 Materiale didattico per classi SGB 190,09 190,09 22/12/2020
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
Pag. fattura n. 446 del 23/04/2021 1.950,00 1.950,00 27/05/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEMO s.r.l. (11956650151)
Aggiudicatari:
NEMO s.r.l. (11956650151)
n. 1694 del 30/06/2021 283,24 283,24 13/07/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIORE S.R.L. (02753960125)
Aggiudicatari:
PRIORE S.R.L. (02753960125)
fattura n. 211408/E del 19/07/2021 200,00 200,00 28/09/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica S.R.L. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica S.R.L. (02115770469)
fattura n. 128/V2 del 01/09/2021 920,00 920,00 23/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S&G Partners srl (03155660966)
Aggiudicatari:
S&G Partners srl (03155660966)
n. 21-10-020488 del 31/03/2021 56,41 56,41 27/05/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS S.r.l. (02316361209)
CONTRATTO AXIOS DIAMOND 2021 RI:28-12-2020 N.4901 CIG:ZF92FFEF4 2.120,00 2.120,00 23/03/2021
14/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica S.R.L. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica S.R.L. (02115770469)
Totali Numero Lotti: 59 82.033,03 82.033,03
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